国际内审师难考吗
国际内审师考试是有一定难度的,单科,全国30%左右。每年能够拿到证书的也就是全科通过的,大概15%-18%的样子。虽然说不是很高,但是考试难度有点减少,原因如下:
1.考试科目少,一共考三门,《内部审计基础》、《内部审计实务》、《内部审计知识要素》。
2.报考条件相对较低,大四的考生也是可以报考的。
3.国际内审师全面实行机考,一年有四次考试,考试次数增加,相对来说通过的机率也大。
国际内审师含金量
非常高
国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor,简称CIA)证书在国际内审领域的含金量非常高,是国际审计界公认的职业资格。
证书的权威性和国际认可度
CIA证书由国际内部审计师协会(The Institute of Internal Auditors,简称IIA)颁发,是全球范围内通用的内部审计专业资格。截至2021年3月,CIA是世界各国共同认证的职业资格,具有极高的国际认可度和权威性。
考试难度和
尽管CIA认证的存在挑战,但证书的含金量和认可度依然很高。考生需要通过三门考试,考试内容涵盖内部审计基础、实务和知识要素。目前,CIA考试相对容易通过,考生可以通过合理规划和有效的学习策略来提高成功概率。
市场需求和职业发展前景
CIA证书在外企、上市公司和许多私企、国企中备受青睐,特别是在招聘审计岗位时,持有CIA证书者优先考虑。随着大数据、人工智能等技术在审计领域的渗透,对内部审计师的技术技能要求不断提高,具备CIA证书的专业人士在职业竞争中具有明显优势。
考试内容和报名条件
CIA考试内容包括内部审计基础、实务和知识要素。报名条件为本科毕业(含非全日制、电大等)即可参加考试,高中、大专、中专等学历需满工作5年方可报名。
正保会计网校优势
师资力量强大:
众多:网校拥有一批经验丰富、专业素养高的教师团队。其中不乏在会计培训领域知名度较高的老师,如高志谦老师、侯永斌老师、达江老师等。这些老师教学风格各异,有的幽默风趣,能将枯燥的会计知识以生动的方式讲解出来;有的严谨专业,对知识点的剖析深入透彻,能够帮助学员快速理解和掌握重点难点。
教学经验丰富:教师们大多具有多年的会计教学经验,对各类会计考试的命题规律、考试重点和难点有深入的研究和把握。他们能够根据学员的实际情况,制定科学合理的教学计划和教学方法,提高学员的学习效率和考试。
课程体系丰富:
课程种类多样:涵盖了会计领域的多个考试和培训项目,包括初级会计职称、中级会计职称、高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师等。无论学员处于会计学习的哪个阶段,都能找到适合自己的课程。
课程设置科学:课程体系通常包括基础课程、强化课程、冲刺课程等不同阶段,满足学员在不同学习阶段的需求。例如,基础课程帮助学员打好知识基础,强化课程注重对重点难点的深入讲解和练习,冲刺课程则侧重于模拟考试和考前押题,帮助学员进行后的冲刺复习。
教学服务优质:
答疑服务及时:提供专业的答疑服务,学员在学习过程中遇到问题可以随时向老师或答疑团队提问,能够得到及时的解答。答疑方式多样,包括在线答疑、论坛答疑等,方便学员与老师和其他学员进行交流和互动。
学习资料丰富:为学员提供丰富的学习资料,如课程讲义、练习题、模拟试卷、历年真题等。这些资料有助于学员进行系统的学习和复习,更好地掌握考试内容。
个性化服务:部分课程提供个性化的学习服务,如根据学员的学习情况制定专属的学习计划,定期对学员的学习进度进行跟踪和反馈,帮助学员及时调整学习策略。
技术平台先进:
在线学习平台功能强大:正保会计网校的在线学习平台具有良好的稳定性和流畅性,支持多种设备访问,学员可以随时随地进行学习。平台界面简洁明了,操作方便,功能齐全,如课程播放、笔记记录、错题收藏、学习进度管理等,为学员提供了良好的学习体验。
运用人工智能技术:网校积极运用人工智能技术,为学员提供个性化的学习推荐和智能辅导。例如,通过分析学员的学习数据,为学员推荐适合的课程和学习资源,帮助学员提高学习效率。
品牌影响力大:
市场认可度高:经过多年的发展,正保会计网校在会计培训领域积累了良好的口碑和较高的知名度,得到了广大学员的认可和信赖。许多学员通过正保会计网校的培训成功通过了各类会计考试,实现了自己的职业发展目标。
行业资源丰富:与会计行业的相关机构、企业等保持着良好的合作关系,能够及时获取行业的新信息和动态,为学员提供更具前瞻性的教学内容和职业指导。
正保国际内审师CIA培训辅导课程




主讲老师
内部审计基础/内部审计实务:
赵海涛 中国注册会计师 国际内部审计师 国内某大型事务所高级经理
曾先后多次负责IPO审计及大型国有企业的改制审计,常年负责上市公司及国企的年报审计,对房地产开发企业、大型设备制造企业、航运企业、金融性企业等均有丰富的实战经验。对新审计准则、会计准则及新相关规定、特殊行业会计制度等均有较深入的研究。近年来对企业内部控制进行研究,对企业内部控制框架的构建与实施有独到的见解。
具体讲授模块
基础精讲、冲刺串讲
内部审计知识要素:
赵欣 中国内审协会咨询专家 内审协会特聘教授 内审协会职业教育教材编写委员
赵老师从2003年开始,一直在中国内部审计协会、多家省、市内部审计协会进行内审人员后续教育、CIA考前培训和审计职称考试考前培训。有多年在咨询公司进行内部审计、内部控制和风险管理咨询工作的阅历。对企业内部审计、内部控制及风险管理咨询业务有丰富的经验。
具体讲授模块
基础精讲、冲刺串讲